Validación de comprobantes

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Objeto de solicitud:

Para el campo bill_type

CódigoDescripción
"01"Factura
"03"Boleta de Venta
"04"Liquidación de Compra
"07"Nota de Crédito
"08"Nota de Débito
"R1"Recibo por Honorarios
"R7"Nota de Crédito de Recibos

Objeto de respuesta:

  1. Para el campo document_status (Estado del documento consultado)
CódigoDescripción
"0"No existe (El comprobante no se ha informado)
"1"Aceptado (Comprobante Aceptado)
"2"Anulado (Comunicado de Baja)
"3"Autorizado (Con autorización de imprenta)
"4"No autorizado (No autorizado por imprenta)
  1. Para el campo company_status (Estado del contribuyente)
CódigoDescripción
"00"Activo
"01"Baja provisional
"02"Baja prov. por oficio
"03"Suspensión temporal
"10"Baja definitiva
"11"Baja de oficio
"12"Inhabilitado-Vent. única
  1. Para el campo company_domicile_status (Condición del domicilio del contribuyente)
CódigoDescripción
"00"Habido
"09"Pendiente
"11"Por verificar
"12"No habido
"20"No hallado
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