Validación de comprobantes

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Objeto de solicitud:

Para el campo bill_type

CódigoDescripción
"01"Factura
"03"Boleta de Venta
"04"Liquidación de Compra
"07"Nota de Crédito
"08"Nota de Débito
"R1"Recibo por Honorarios
"R7"Nota de Crédito de Recibos

Objeto de respuesta:

  1. Para el campo document_status (Estado del documento consultado)
CódigoDescripción
"0"No existe (El comprobante no se ha informado)
"1"Aceptado (Comprobante Aceptado)
"2"Anulado (Comunicado de Baja)
"3"Autorizado (Con autorización de imprenta)
"4"No autorizado (No autorizado por imprenta)
  1. Para el campo company_status (Estado del contribuyente)
CódigoDescripción
"00"Activo
"01"Baja provisional
"02"Baja prov. por oficio
"03"Suspensión temporal
"10"Baja definitiva
"11"Baja de oficio
"12"Inhabilitado-Vent. única
  1. Para el campo company_domicile_status (Condición del domicilio del contribuyente)
CódigoDescripción
"00"Habido
"09"Pendiente
"11"Por verificar
"12"No habido
"20"No hallado
Body Params
string
Defaults to 10101010101

RUC de la empresa que consulta el comprobante

string
Defaults to 12121212121

RUC de la empresa emisora del comprobante

string
enum
Defaults to 01

Tipo de comprobante según los códigos de SUNAT

Allowed:
string
Defaults to FA01

Serie del comprobante

string
Defaults to 1

Número del comprobante

string
Defaults to 31/03/2023

Fecha de emisión en formato dd/MM/yyyy

double
Defaults to 10.5

Monto total del comprobante

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